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最近工作 |
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最高学历 |
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工作经验 |
公司: |
XX影视有限公司 |
2010/8--2017/7 |
工作内容: |
1、负责内部控制执行的监督与评审;2、负责根据董事会要求制定年度、月度审计计划及实施,协调与兄弟部门的关系;3、负责日常集团及各分公司管理人员离任审计、供应商付款及管理日常审核;4、负责半年一次的销售审计、采购成本控制评审、集团资金调度使用情况审计;5、负责每年度对外省投资公司进行全面审计并进行经营情况分析,提出优化建议。 |
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教育经历 |
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自我评价 |
多年审计经验,精通内部审计的确认项目:财务,内控,业绩审计。掌握咨询项目:舞弊审计,管理和,绩效审计,掌握流程审计。有较强的职业敏感性和优秀的职业判断力。工作稳健高效,敬业,有良好的职业道德。善于沟通及团队协作,逻辑分析能力及表达能力强,并曾在著名内审报刊上发表过专业文章。具有较强的学习能力,不断钻研新业务及加强自我培训与提高,能承受较大压力下的工作。 |
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求职意向 |
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语言能力 |
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证书 |
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