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最近工作 |
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最高学历 |
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工作经验 |
职位: |
审计经理 |
行业: |
原材料及加工 |
部门: |
审计部 |
工作内容: |
1.在总经理的领导下,主持内部审计部的日常工作;2.完善内审工作规章制度、审计工作流程;3.拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施;4.审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;5.实施内部各类审计事项,安排审计项目,指定项目负责人、实施时间;6.负责与高层管理确认审计报告,协调审计工作关系7.指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见; |
公司: |
XX房产开发有限公司 |
2012/6--2013/6 |
职位: |
财务主管 |
行业: |
纺织品业 |
部门: |
财务部 |
工作内容: |
1.全面负责公司财务会计工作;2.完善财务管理措施并督促实施;3.提取和利用会计信息资料,参与经营决策,为领导经营预测提供依据;4.分析公司财务状况,为管理层提供决策、管理依据;5.复核各帐目,确保各科目余额准确无误;6.控制各项费用报销、业务支出,审定每月的工资、奖金发放;7.审核公司免抵退资料,保证按时纳税; |
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教育经历 |
学校: |
福建广播电视大学 |
2008/9--2012/6 |
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自我评价 |
企业内部审计是组织内部建立的对企业经营管理进行独立的审查和评价活动,对企业管理起着监督、制约、防患、参谋和建设性的作用。近年来,随着国家企业改制和公司治理的不断完善以及与国际接轨的多种外部因素,推进了企业内部审计工作的快速发展。为引导和保持企业的健康发展,需要加强和完善企业内篰管控,充分发挥审计部门在内部管理、风险控制、经济效益审计和价格审计等方面的作用,以增强企业价值、改善企业风险管理、控制和管理过程的有效性,帮助企业实现经营目标。 |
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求职意向 |
到岗时间: |
一个月之内 |
工作性质: |
全职 |
希望行业: |
原材料及加工 |
目标地点: |
上海 |
期望月薪: |
面议/月 |
目标职能: |
审计经理 |
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语言能力 |
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证书 |
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